Číslo faktúry: 11202651
Identifikácia objednávky: 25/2012
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 931 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Pap. obrúsky, Mikrot. tašky
Fakturovaná suma: 68.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.04.2012
Dátum doručenia: 17.04.2012
Datum zverejnenia: 20.04.2012