Číslo faktúry: 11203943
Identifikácia objednávky: 36/2012
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: pap. obrúsky, mikrot. tašky
Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.06.2012
Dátum doručenia: 05.06.2012
Datum zverejnenia: 06.06.2012