Číslo faktúry: 20180141
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - Presana
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 05951 Poprad
IČO dodávateľa: 14342383
Predmet faktúry: Deratizácia
Fakturovaná suma: 127.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.09.2018
Dátum doručenia: 03.10.2018
Datum zverejnenia: 03.10.2018