Číslo faktúry: 200100973
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: TATRAHASIL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36501930
Predmet faktúry: Kontrola PHP, hydrantov
Fakturovaná suma: 152.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2020
Dátum doručenia: 28.04.2020
Datum zverejnenia: 29.04.2020