Číslo faktúry: 12200218
Identifikácia objednávky: 2019/41
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Čistenie kanalizácie
Fakturovaná suma: 76.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2020
Dátum doručenia: 16.10.2020
Datum zverejnenia: 20.10.2020