Číslo faktúry: 521170077
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 734.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2021
Dátum doručenia: 22.10.2021
Datum zverejnenia: 22.10.2021