Číslo faktúry: 230384
Identifikácia objednávky: 2023/23
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: ACOM PP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36579416
Predmet faktúry: Výpočtová technika
Fakturovaná suma: 5968.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.05.2023
Dátum doručenia: 26.05.2023
Datum zverejnenia: 29.05.2023