Číslo faktúry: 230101485
Identifikácia objednávky: 2023/53
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: Tovar podľa vl. výberu
Fakturovaná suma: 692.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.11.2023
Dátum doručenia: 16.11.2023
Datum zverejnenia: 20.11.2023