Číslo faktúry: 202500061
Identifikácia objednávky: 2025/13
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: František Fudaly AM-TEL
Adresa dodávateľa: Nižná brána 21, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 40129853
Predmet faktúry: Oprava svietidiel
Fakturovaná suma: 265.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2025
Dátum doručenia: 27.03.2025
Datum zverejnenia: 28.03.2025