Číslo faktúry: 11300480
Identifikácia objednávky: 2013/3
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Sintra spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Pap. obrúsky + mikr. sáčky
Fakturovaná suma: 89.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.01.2013
Dátum doručenia: 22.01.2013
Datum zverejnenia: 24.01.2013