Číslo faktúry: 2240200762
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5100318054
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: VSE a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO dodávateľa: 36211222
Predmet faktúry: Elektrina - vyúčtovanie /preplatok/
Fakturovaná suma: 193.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.01.2014
Dátum doručenia: 15.01.2014
Datum zverejnenia: 31.01.2014