Materská škola

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
05.06.2012 Kotúč strúhací
120100813
41.04 € s DPH Materská škola CORA GASTRO s.r.o. 31.05.2012 31.05.2012
05.06.2012 Tovar podľa vlastného výberu - kanc. potreby
120038
27.59 € s DPH Materská škola Janka Venglárová 04.06.2012 04.06.2012
05.06.2012 Bežná údržba a oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta
2120143
41.98 € s DPH Materská škola Miroslav Sokol - OPTIMAX 31.05.2012 31.05.2012
05.06.2012 Telefónne poplatky
7739073088
100.54 € s DPH Materská škola Slovak Telecom, a.s. 03.06.2012 03.06.2012
05.06.2012 Plyn 6/2012
7242511830
238.00 € s DPH Materská škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.06.2012 01.06.2012
05.06.2012 Nálepky + vešiaky
2122441
110.00 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 31.05.2012 31.05.2012
05.06.2012 Servis výťahov
36/12
58.80 € s DPH Materská škola Štefan Pisarčík TATRA LIFT 05.06.2012 05.06.2012
18.05.2012 Telefónne poplatky
7205468519
36.46 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.05.2012 15.05.2012
16.05.2012 Interiérové vybavenie
2121616
156.80 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 13.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Interiérové vybavenie
2121615
2811.50 € s DPH Materská škola Nomiland s.r.o. 13.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Vodné + stočné
412207447
762.12 € s DPH Materská škola PVPS a.s. 24.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Revízia drobného el. zariadenia
201221007
362.88 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 25.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Revízia elektroinštalácie v objekte
201221006
1434.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 25.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Revízia elektroinštalácie kotolne
201221008
276.00 € s DPH Materská škola Pavol Neuszer NEUEL 25.04.2012 30.04.2012
16.05.2012 Služby BP, PO, CO za 4/2012
5221150412
39.83 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 30.04.2012 30.04.2012
Zobrazených 7621 - 7635 z celkových 7845.
1 2 505 506 507 509 511 512 513 522 523